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6 déductions fiscales surprenantes pour les chauffeurs Uber et Lyft

Le gouvernement s'attend à une réduction de vos revenus Uber ou Lyft. Heureusement, il existe un certain nombre de déductions fiscales dont vous pouvez profiter pour réduire le montant que vous devez. Source de l'image :Getty Images.

Conduire pour Uber ou Lyft est un excellent moyen de gagner de l'argent supplémentaire, mais il est important de réaliser que, parce que vous êtes considéré comme un entrepreneur indépendant, aucun impôt sur le revenu n'est retenu sur vos revenus. Vous devez mettre cet argent de côté par vous-même. Vous devez également payer la totalité des cotisations de sécurité sociale et d'assurance-maladie, qui, pour la plupart des travailleurs, sont partagées entre eux et leur employeur. Il n'est pas rare que tous ces impôts représentent 30 % ou plus de vos revenus.

Heureusement, vous pouvez réduire votre revenu imposable aux yeux de l'IRS en profitant des déductions fiscales. Voici quelques déductions courantes qui s'appliquent aux chauffeurs Uber et Lyft.

Frais de véhicule

Votre voiture est considérée comme un actif commercial lorsque vous travaillez en tant que chauffeur de covoiturage, ce qui signifie qu'une partie des coûts qui y sont associés sont déductibles d'impôt. Cela comprend le paiement de votre voiture, l'assurance automobile et les frais d'immatriculation, de titre et d'enregistrement. Vous pouvez également déduire le coût de l'amortissement, de l'entretien et des réparations du véhicule, et même des lavages de voiture.

Le hic, c'est que vous ne pouvez déduire qu'une partie de ces dépenses qui reflète l'utilisation que vous faites de votre véhicule pour le covoiturage. Par exemple, si environ 25 % des miles que vous parcourez sont pour Uber ou Lyft, vous pouvez déduire 25 % des dépenses ci-dessus. Les 75 % restants ne seraient pas éligibles à une déduction fiscale, car vous n'utilisez pas votre voiture pour le travail pendant cette période.

Vous pouvez également déduire le coût de l'essence, et le montant que vous pouvez déduire dépendra de la quantité d'essence utilisée pour le covoiturage. Un jour donné, cela peut ne représenter qu'une fraction du coût total, ou cela peut être la totalité.

Il est important de conserver des registres détaillés de toutes les dépenses liées au véhicule que vous avez l'intention d'annuler et de conserver les reçus de toutes vos dépenses. Enregistrez le nombre de miles que vous conduisez tout en travaillant ainsi que les miles que vous conduisez pendant la période. Divisez le nombre de miles de covoiturage par votre total de miles pour déterminer le pourcentage exact que vous utilisez votre voiture pour le travail. Il y a de fortes chances que vous n'ayez jamais à le prouver à l'IRS, mais si vous faites l'objet d'un audit, le gouvernement peut refuser toute déduction fiscale que vous avez réclamée si vous n'avez pas les documents pour les étayer. En conservant des registres de tous les coûts liés au travail et de la durée d'utilisation de votre véhicule pour le travail, vous serez en mesure de prouver que vos déductions étaient légitimes.

Déduction kilométrique

La déduction de kilométrage vous permet de déduire un montant fixe en dollars pour chaque mile que vous conduisez à des fins professionnelles. Pour l'année d'imposition 2018, vous pouvez déduire 0,545 $ pour chaque mile parcouru en tant que conducteur Uber ou Lyft. Pour 2019, ce montant passe à 0,58 $ par mile. Les applications Uber et Lyft devraient suivre vos miles au travail pour que vous n'ayez pas à le faire; vous pouvez consulter ces informations dans votre compte en ligne. Cela dit, cela ne ferait pas de mal de garder un œil sur votre compteur kilométrique et d'enregistrer le nombre de kilomètres que vous parcourez chaque jour pour Uber ou Lyft afin d'avoir votre propre dossier au cas où vous en auriez besoin.

Péages et frais de stationnement

Vous pouvez également déduire les coûts des péages ou des frais de stationnement que vous engagez en tant que chauffeur Uber ou Lyft, mais encore une fois, cela doit être une dépense professionnelle. Si vous traversez un péage pendant votre temps libre, le coût n'est pas considéré comme déductible des impôts. Conservez des enregistrements de tous les péages que vous traversez et de tous les reçus de stationnement, et ajoutez-les à votre collection de reçus commerciaux.

Nourriture et boissons pour les passagers

Si vous stockez dans votre voiture de la nourriture, des boissons ou d'autres commodités pour vos passagers, ceux-ci sont également considérés comme déductibles d'impôt, tant que vous ne les consommez pas vous-même. Encore une fois, vous aurez besoin de reçus pour prouver ce que vous avez dépensé, alors ne les jetez pas en sortant du magasin.

Commissions de covoiturage

Uber et Lyft gagnent de l'argent en prenant des commissions sur chaque course. Le 1099 que les entreprises vous fournissent si vous gagnez plus de 600 $ en tant que chauffeur de covoiturage reflétera le montant qu'Uber ou Lyft a reçu pour vos courses. C'est à vous de déduire les coûts des commissions et frais des sociétés. Après tout, vous ne devriez pas être imposé sur l'argent que vous n'avez pas réellement gagné. Vous pouvez voir combien Uber ou Lyft a pris en charge dans votre compte en ligne. Notez ce numéro et déduisez-le au moment des impôts.

Téléphone portable

Les smartphones sont une exigence pour travailler pour Uber ou Lyft, vous pouvez donc déduire le coût d'un nouveau smartphone, ainsi que votre facture mensuelle de téléphone portable. Mais encore une fois, vous ne pouvez déduire que la partie de ces coûts qui reflète l'utilisation que vous faites de votre téléphone à des fins professionnelles. Votre fournisseur de téléphonie mobile doit vous fournir une facture de téléphone portable détaillée dans votre compte en ligne où vous pouvez voir exactement combien d'appels et de SMS vous avez passés et combien de données vous avez utilisées à un moment donné. Comparez cela à vos dossiers de travail pour déterminer quelles dépenses de téléphone portable sont liées au travail. Ensuite, divisez-les par votre utilisation totale de téléphone portable pour déterminer quel pourcentage de votre facture de téléphone portable est déductible d'impôt. Si vous choisissez d'avoir un téléphone portable dédié pour votre travail de covoiturage, vous pourrez déduire votre facture totale.

En profitant de ces déductions, vous devriez être en mesure de réduire considérablement votre revenu imposable provenant de votre activité de covoiturage. Mais cela ne signifie pas que vous n'aurez rien à payer du tout. Vous devez toujours mettre de l'argent de côté chaque mois pour payer vos impôts, et vous devrez peut-être produire une estimation trimestrielle de l'impôt sur le revenu si le covoiturage est une source substantielle de revenus pour vous. Mais vous n'aurez pas à vous soucier des déductions tant que vous n'aurez pas produit votre déclaration de revenus l'année suivante. Ensuite, si les impôts estimés que vous avez payés sont supérieurs à ce que vous devez réellement, vous recevrez un remboursement.